Orden de Compra. Nº2032-78-CM18 "JORNADA TODOS AL AULA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-78-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra JORNADA TODOS AL AULA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna Chillán
Impuesto 15271,06
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Razón Social SOC COMERCIAL BLUE MIX LIMITADA
R.U.T. 77.283.950-2
Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL BLUE MIX LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)1 (1521555 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES 1523556(1521555) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.295 $ 11.295
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores150 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo45 (1006415 )NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD 1024415(1006415) NOTA AUTOADHESIVA FULTONS AMARILLA 75 X 76 MM 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1221397 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA VERDE UNIDAD 1247399(1221397) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA VERDE UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.115 $ 14.115
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1006314 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024314(1006314) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.235 $ 14.235
44121708
2239-4-LP14
Marcadores15 (1344394 )MARCADOR ARTEL PERMANENTE BISELADO NEGRO UNIDAD 1370636(1344394) MARCADOR ARTEL PERMANENTE BISELADO NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.415 $ 5.415
14111601
2239-4-LP14
Bolsas de papel o cajas de regalo1 (1179304 )PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 78 X 100 CM SET DE 20 UNIDADES 1205306(1179304) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 78 X 100 CM SET DE 20 UNIDADES ; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588 $ 1.588
Total Neto $ 81.268
Descuento $ 894
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.271
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.