Orden de Compra. Nº2032-82-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2032-16-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Ñuble
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2032-82-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2032-16-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIALES DE PINTURA
Proveniente de Licitación 2032-16-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Ñuble
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Unidad de Compra Edificio Públicos s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Ñuble
R.U.T. 60.902.055-5
Dirección de Facturación Edificio Públicos s/n
Comuna -1
Impuesto 138051,72
Dirección de Envío de la Factura Edificio Públicos s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALFONSO DE LA TORRE E HIJOS LTDA
R.U.T. 89.161.000-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas10GalónPinturas aceitosasgalones de oleo $ 9.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.700 $ 93.700
15121803
Antioxidantes4GalónAntioxidantesgalones de anticorrosivo $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.200
31211604
Diluyentes para pinturas4BidónDiluyentes para pinturasaguarras (de 5 litros) $ 3.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.284 $ 14.284
31211904
Brochas6UnidadBrochasbrocha de 4" $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
31201606
Calafateos20UnidadCalafateostubos de silicona (pintable) $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.300 $ 16.300
31211914
Cepillos de aire4UnidadCepillos de aireescobilla de acero $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRodillos de pintarrodillos mediano de 18 cm $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31211904
Brochas6UnidadBrochasbrochas de 2" $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
30111601
Cemento3kilogramoCementocemento (bolsa de 5 kilos) $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31191501
Papeles de lija46PliegoPapeles de lijalija de fierro N° 100 $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.292 $ 9.292
31211701
Esmaltes13TinetaEsmaltestineta de esmalte al agua $ 40.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.822 $ 523.822
Total Neto $ 726.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.052
TOTAL OC $ 864.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.