Orden de Compra. Nº2033-11062-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2033-11027-L108"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-11062-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2033-11027-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2033-11027-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 39558
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MenuyEventos
Razón Social Marta Valenzuela Aguirre
R.U.T. 6.660.046-7
Sucursal MenuyEventos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1Unidad VALOR NETO, UNITARIO. COCKTAIL $ 208.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.200 $ 208.200
Total Neto $ 208.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.558
TOTAL OC $ 247.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.