Orden de Compra. Nº2033-139-AG23 "JORNADAS DE ANALISIS DE DATOS - ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-139-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra JORNADAS DE ANALISIS DE DATOS - ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 416 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 30235,84
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales5UnidadAZUCAR GRANULADA, BOLSA 1k.  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.475 $ 4.475
50201711
Té instantáneo10CajaCAJAS DE TE LIPTON (20 BOLSITAS)  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.300 $ 10.300
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJUGOS, NECTAR 1 1/2 LTS.VARIEDAD DE SABORES  $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2BotellaSTEVIA LIQUIDA 400 ml.  $ 3.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.716 $ 6.716
50201709
Café instantáneo5CajaCAJA 180 UNID. SACHET NESCAFE TRADICION  $ 15.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.725 $ 76.725
50202310
Agua mineral8BotellaAGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LITROS  $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.744 $ 4.744
50181905
Galletas dulces o pastelitos40PaquetePAQUETES DE GALLETAS DULCES, VARIEDADES, 120 O 150 g.  $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.520 $ 29.520
50202310
Agua mineral8BotellaAGUA MINERAL GASIFICADA 1.5 LITROS  $ 797,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.376 $ 6.376
50201710
Té de hierbas10CajaCAJAS DE TE DE HIERBAS SURTIDAS, (20 BOLSITAS)  $ 804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.040 $ 8.040
Total Neto $ 159.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.236
TOTAL OC $ 189.372


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.638.994-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.