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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2033-139-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE CAFE Y OTROS - SAAT LICEO SAN ANDRES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
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R.U.T. |
60.901.019-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
89710,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Supermercado Y Panaderia Briceño |
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Razón Social |
SUPERMERCADO RAMON ANDRES BRICENO MEDINA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
77.583.199-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Supermercado Y Panaderia Briceño |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | INSUMOS DE CAFE Y OTROS, DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 472.162,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 472.162
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$ 472.162
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Total Neto
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$ 472.162
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.711
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$ 561.873
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.