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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2033-149-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL CIERRE JORNADAS DEPROV |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
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R.U.T. |
60.901.019-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
217385,4144 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-12-2017 |
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Proveedor |
Distribuidora Colon |
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Razón Social |
COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
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R.U.T. |
76.176.425-k |
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Sucursal |
Distribuidora Colon |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 80 | | (1518275) LÁPIZ PARKER ACERO CLIP PLATA CT UNIDAD 1520276 | (1518275) LÁPIZ PARKER ACERO CLIP PLATA CT UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 6.758,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.640
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$ 540.640
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44112005 2239-4-LP14
| Agendas | 80 | | (1522695) AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD 1524696 | (1522695) AGENDA ASCOTT PRESIDENTE CLASICA CAFÉ ANUAL UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 7.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 610.400
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$ 610.400
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Total Neto
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$ 1.151.040
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Descuento
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$ 6.906
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 217.385
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.361.519
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.