Orden de Compra. Nº2033-159-AG23 "MATERIAL COLEGIO EL RENOVAL"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-159-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL COLEGIO EL RENOVAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 483 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 20372,18
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121518
Lápices de grafito7CajaCAJA 12 UNID. LAPIZ GRAFITO N°2 HEXAGONAL CON GOMA, ARTEL O SIMILAR  $ 816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR OFICIO, CARTON DURO 350 HOJAS, LOMO 1 1/2", TORRE O SIMILAR  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
60105704
Barras de pegamento libres de ácido33UnidadPEGAMENTO BARRA 6 g. ARTEL O SIMILAR  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
44121708
Marcadores40UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA REDONDA 2mm. COLOR AZUL  $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.760 $ 16.760
55121616
Banderitas autoadhesivas20UnidadSET BANDERITAS ADHESIVAS FLECHA 12x43x45mm. 7 COLORES 140 HOJAS  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
55121807
Fundas de productos de identificación o accesorios40PaquetePAQUETE FUNDA PLASTICA ARCHIVADOR, TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA 10 UNID.  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo35PaqueteNOTA ADHESIVA 9 COLORES 75x75 mm. 225 HOJAS, RHEIN O SIMILAR  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMAS PAPEL IMPRESION TAMAÑO CARTA, EQUALIT O SIMILAR  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
Total Neto $ 107.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.372
TOTAL OC $ 127.594


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 50.103.920-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.041.579-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.176.425-k Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.