Orden de Compra. Nº2033-18-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2033-19-L107"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-18-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2033-19-L107
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se requiere Alimentaciòn y Salòn en la comuna de Concepciòn, el 28-06-07 con asistencia de 30 personas.
Proveniente de Licitación 2033-19-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco Nº618, 3º piso, Block B
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna -1
Impuesto 56050
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Constructora Azteca Limitada
R.U.T. 78.328.600-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
DESAYUNO30UnidadDESAYUNOvalor neto, unitario. Desayuno $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
90111501
ALMUERZO30UnidadALMUERZOvalor neto, unitario. Almuerzo $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90111501
COFFE BREAK30UnidadCOFFE BREAKvalor neto, unitario. Coffe Breack $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
90111501
ARRIENDO SALON1UnidadARRIENDO SALONvalor neto unitario. Salon (30 personas) $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
90111501
DATA SHOW-AMPLIFICACION1UnidadDATA SHOW-AMPLIFICACIONvalor neto, unitario. Equipos de Apoyo (Data, Amplificaciòn) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 295.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.050
TOTAL OC $ 351.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.