Orden de Compra. Nº2033-184-AG24 "MATERIAL DE ASEO - HITOS DE VERIFICACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-184-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO - HITOS DE VERIFICACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 457 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 192392,29
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA
R.U.T. 76.046.716-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIÉNICO, INSECTICIDAS, ETC., SEGÚN DETALLE EN DOCUMENTO ADJUNTO  $ 1.012.591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.012.591 $ 1.012.591
Total Neto $ 1.012.591
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.392
TOTAL OC $ 1.204.983


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.046.716-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.697.894-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.801.641-9 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.943.232-7 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 78.809.560-0 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.