Orden de Compra. Nº2033-237-AG25 "INSUMOS PARA REALIZAR COFEE EN REUNIONES DE REDES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-237-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA REALIZAR COFEE EN REUNIONES DE REDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 316 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 184377,52
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales30BotellaENDULZANTE LIQUIDO DAILY STEVIA, BOTELLA 270 ML UNIDAD  $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.920 $ 82.920
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales12CajaAZUCAR SACHET IANSA 5 GR., CAJA 800 UNIDADES  $ 9.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.928 $ 116.928
50201706
Café20CajaCAFE SACHET NESCAFE STICK 1,8 GR, CAJA 180 UNIDADES  $ 26.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.240 $ 533.240
50201711
Té instantáneo20CajaTE LIPTON YELLOW LABEL, CAJA 100 BOLSAS  $ 7.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.320 $ 150.320
52121602
Servilletas60PaqueteSERVILLETA COCTEL 160 UNIDADES ELITE  $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
52151704
Cucharas domésticas10PaqueteCUCHARA PLASTICA BLANCA X 100 UNID.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
52151703
Tenedores domésticos10PaqueteTENEDOR PLASTICO BLANCO X100 UNID.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 970.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.378
TOTAL OC $ 1.154.786


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.