Orden de Compra. Nº2033-65-CM20 "PROYECTO SAT COLEGIO NUEVOS HORIZONTES"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-65-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2020
Nombre de la Orden de Compra PROYECTO SAT COLEGIO NUEVOS HORIZONTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 120 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 201543
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro100 (1602363 )CUADERNO ARTEL FORONI MARIO BROSS 150 HJ UNIDAD 1604262(1602363) CUADERNO ARTEL FORONI MARIO BROSS 150 HJ UNIDAD; Código: 70917; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado10 (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861(1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.440 $ 18.440
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos150 (1602370 )CARPETA ARTEL CON 20 FUNDAS OFICIO NEGRA UNIDAD 1604269(1602370) CARPETA ARTEL CON 20 FUNDAS OFICIO NEGRA UNIDAD; Código: 70902; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.600 $ 294.600
27111803
2239-4-LP14
Escuadras100 (1137640 )ESCUADRA NEOLITE SET GEOMETRIA VERDE 20 CMS 4 PIEZAS UNIDAD 1159681(1137640) ESCUADRA NEOLITE SET GEOMETRIA VERDE 20 CMS 4 PIEZAS UNIDAD; Código: 86019; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)10 (1521555 )PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES 1523556(1521555) PAPEL LASER EQUALIT CARTA 75 GR ALBURA 98% 2500 UNIDADES; Código: 11832; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.210 $ 128.210
14111506
2239-4-LP14
Papel para impresora (del computador)20 (1518323 )PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES 1520324(1518323) PAPEL LASER EQUALIT FOTOCOPIA 75 GR OFICIO 500 HOJAS 5 UNIDADES; Código: 11833; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.220 $ 308.220
Total Neto $ 1.071.470
Descuento $ 10.715
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 201.543
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.262.298


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.