|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2033-75-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DE OFICINA - PROTECTO SAAT - COLEGIO NUEVOS HORIZONTES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
|
|
R.U.T. |
60.901.019-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
|
Comuna |
Concepción
|
|
Impuesto |
151857,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-12-2021 |
|
|
|
Proveedor |
PRISUR |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A.
|
|
R.U.T. |
76.041.579-0 |
|
Sucursal |
PRISUR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro | 250 | Unidad | CUADERNO UNIVERSITARIO CON ESPIRAL 100 HOJAS MAS MATERIALES SEGÚN COMPRA AGIL ADJUDICADA | |
$ 3.197,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 799.250
|
$ 799.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 799.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.858
|
|
$ 951.108
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.