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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2033-82-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
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R.U.T. |
60.901.019-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
15400,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2010 |
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Proveedor |
NAVIERA RIO CRUCES S.A. |
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Razón Social |
NAVIERA RIO CRUCES S A
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R.U.T. |
96.761.700-8 |
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Sucursal |
NAVIERA RIO CRUCES S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 1 | Caja | | Toalla Scott corte automatico, 6 rollos |
$ 41.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.756
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$ 41.756
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 1 | Caja | | Jabon Glicerina Johnson, 6 sachet, 1000ml |
$ 24.068,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.068
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$ 24.068
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47131618
| Mopas húmedas | 1 | Caja | | Trapero algodon con ojal, 50x60 cm, 10 unidades |
$ 6.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.500
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$ 6.500
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14111704
| Papel higiénico | 1 | Paquete | | Papel higienico Scott; 4 rollos |
$ 8.732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.732
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$ 8.732
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Total Neto
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$ 81.056
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.401
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$ 96.457
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.