Orden de Compra. Nº2033-86-CM18 "EVALUACIÓN PROVINCIAL COORDINADORES COMUNALES E. EXTRAESCOLAR"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-86-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-12-2018
Nombre de la Orden de Compra EVALUACIÓN PROVINCIAL COORDINADORES COMUNALES E. EXTRAESCOLAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROG.11 IMPUT24.03.056 - 610 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 22687
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Colon
Razón Social COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA
R.U.T. 76.176.425-k
Sucursal Distribuidora Colon
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores36 (1008145 )LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO ROTULADOR HI TECPOINT V5 NEGRO UNIDAD 1026145(1008145) LÁPIZ PILOT BOLIGRAFO ROTULADOR HI TECPOINT V5 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.816 $ 48.816
44112005
2239-4-LP14
Agendas15 (1007288 )AGENDA BUHO PARVULARIA PROGRAMACIÓN UNIDAD 1025288(1007288) AGENDA BUHO PARVULARIA PROGRAMACIÓN UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.190 $ 71.190
Total Neto $ 120.006
Descuento $ 600
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.687
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 142.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.