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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2033-90-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material Educación Adultos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
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R.U.T. |
60.901.019-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
23901,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2013 |
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Proveedor |
ECOSISTEM LTDA |
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Razón Social |
SOC IBANEZ Y FIGUEROA LIMITADA
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R.U.T. |
77.524.740-1 |
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Sucursal |
ECOSISTEM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211802
| Almohadillas de ratón o mousepad | 2 | Unidad | | |
$ 3.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.800
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$ 7.800
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43201803
| Discos duros | 1 | Unidad | | |
$ 42.598,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.598
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$ 42.598
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 4 | Unidad | | |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.600
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$ 59.600
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43211708
| Trackballs y mouse de computador | 2 | Unidad | | |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.800
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$ 15.800
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Total Neto
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$ 125.798
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.902
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$ 149.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.