Orden de Compra. Nº2033-98-SE10 "Compra Materiales Red Inglés - Tomé"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Concepción
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2033-98-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Red Inglés - Tomé
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial Concepción
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1062, Concepción
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Concepción
R.U.T. 60.901.019-3
Dirección de Facturación San Martín 1062
Comuna Concepción
Impuesto 6322,611
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor London Bookstores
Razón Social RAUL IGNACIO CASTRO VERGARA
R.U.T. 8.841.943-K
Sucursal London Bookstores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad PLUMONES NEGROS ARTEL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad PLUMONES ROJOS ARTEL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad PLUMONES AZULES ARTEL $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44121801
Cinta correctora10Unidad CINTA CORRECTORA $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.546
14111530
Notas de papel autoadhesivo20Unidad TIRAS DE ADHESIVOS BLANCOS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva20Unidad SCOTCH TRANSPARENTE ARTEL $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681
14121503
Cartulina10Sobre SOBRE CARTULINAS ESPAÑOLAS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084
Total Neto $ 33.277
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.323
TOTAL OC $ 39.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.