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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2033-98-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra Materiales Red Inglés - Tomé |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación Concepción
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R.U.T. |
60.901.019-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1062 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
6322,611 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1062 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-12-2010 |
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Proveedor |
London Bookstores |
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Razón Social |
RAUL IGNACIO CASTRO VERGARA
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R.U.T. |
8.841.943-K |
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Sucursal |
London Bookstores |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121501
| Rotuladores de base acuosa | 10 | Unidad | | PLUMONES NEGROS ARTEL |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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60121501
| Rotuladores de base acuosa | 10 | Unidad | | PLUMONES ROJOS ARTEL |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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60121501
| Rotuladores de base acuosa | 10 | Unidad | | PLUMONES AZULES ARTEL |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.202
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44121801
| Cinta correctora | 10 | Unidad | | CINTA CORRECTORA |
$ 555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.550
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$ 5.546
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 20 | Unidad | | TIRAS DE ADHESIVOS BLANCOS |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.360
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$ 3.361
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44121635
| Portarrollos de cinta adhesiva | 20 | Unidad | | SCOTCH TRANSPARENTE ARTEL |
$ 84,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680
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$ 1.681
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14121503
| Cartulina | 10 | Sobre | | SOBRE CARTULINAS ESPAÑOLAS |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.080
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$ 10.084
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Total Neto
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$ 33.277
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.323
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$ 39.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.