|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2035-102-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
01-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferretería Proyecto Mitigación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Chañaral
|
|
R.U.T. |
60.511.032-0 |
|
Dirección de Facturación |
Buin 462 |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
20931,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Buin 462 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-08-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Luis Antonio |
|
Razón Social |
Luis Antonio Gallardo Olivares
|
|
R.U.T. |
10.102.809-7 |
|
Sucursal |
Luis Antonio |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31162313
| Kits de montaje | 1 | Unidad no definida | | |
$ 110.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.168
|
$ 110.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.932
|
|
$ 131.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.