Orden de Compra. Nº2035-102-SE17 "Materiales de Ferretería Proyecto Mitigación"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Chañaral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2035-102-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Proyecto Mitigación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Chañaral
Razón Social Gobernación Provincial de Chañaral
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Unidad de Compra Buin 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Chañaral
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Facturación Buin 462
Comuna Chañaral
Impuesto 20931,92
Dirección de Envío de la Factura Buin 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Antonio
Razón Social Luis Antonio Gallardo Olivares
R.U.T. 10.102.809-7
Sucursal Luis Antonio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje1Unidad no definida   $ 110.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.168 $ 110.168
Total Neto $ 110.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.932
TOTAL OC $ 131.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.