Orden de Compra. Nº2035-105-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2035-126-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2035-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2035-126-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 275 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Facturación Buin 462
Comuna Chañaral
Impuesto 29930,32
Dirección de Envío de la Factura Buin 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132101
Kits de limpieza industrial4UnidadRENOVADOR DE NEUMÁTICOS PARA AUTOS KIT ESPUMA AUTOLIMPIANTE  $ 2.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.168 $ 9.168
14111705
Servilletas de papel6Unidad6 PAQUETES DE SERVILLETAS CÓCTEL DOBLE HOJA ELITE 24X24 DE 200 UNIDADES C/U.  $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.562 $ 8.562
47121701
Bolsas de basura10Unidad10 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U BOLSAS DE BASURA 70X50  $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.220 $ 3.220
47121701
Bolsas de basura10Unidad10 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U BOLSAS DE BASURA 70X90   $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.840 $ 4.840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200Unidad8 MANGAS DE 25 UNIDADES C/U (200 U) VASOS PLUMAVIT DESECHABLES TÉRMICOS DE 10oz.  $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
14111704
Papel higiénico200UnidadPAPEL HIGIÉNICO CONFORT DOBLE HOJA DE 30 METROS, 50 PAQUETES DE 4 UNIDADES (200 U. EN TOTAL)  $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
12141901
Cloro Cl10Unidad10 CLOROS DE 1 LITRO.  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.810
47132101
Kits de limpieza industrial4UnidadCERA AEROSOL KIT BRILLO Y PROTECCIÓN.  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
47132101
Kits de limpieza industrial4UnidadSILICONA PARA AUTO KIT AEROSOL  $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.056 $ 9.056
Total Neto $ 157.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.930
TOTAL OC $ 187.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.