Orden de Compra. Nº2035-153-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2035-176-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2035-153-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2035-176-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 362 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHAÑARAL
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Facturación Buin 462
Comuna Chañaral
Impuesto 35537,22
Dirección de Envío de la Factura Buin 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadGUANTES DE ASEO LATEX COLOR AMARILLO TALLA M VIRUTEX  $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON CLÁSICO VIRUTEX  $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.408 $ 5.408
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF CREMA MULTIUSO ORIGINAL 750 GRS  $ 1.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.816 $ 18.816
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORO DE 1 LITRO.  $ 951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.412 $ 11.412
12141901
Cloro Cl12UnidadCLORO GEL DE 1 LITRO.  $ 1.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.812 $ 13.812
47121701
Bolsas de basura30Unidad30 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U BOLSA DE BASURA 70X50  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550
47121701
Bolsas de basura30Unidad30 PAQUETES DE 10 UNIDADES C/U BOLSA DE BASURA 70X90  $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.090 $ 18.090
47131602
Paños de limpieza absorbente24UnidadTRAPERO PARA PISO DE ALGODÓN CON OJAL 50X70  $ 564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.536 $ 13.536
14111703
Toallas de papel20UnidadNOVA CLÁSICA PACK DE 3 UNIDADES  $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.520 $ 10.520
53131608
Jabones12UnidadJABÓN LIQUIDO PARA MANOS COCO/ALMENDRA 350 ML CON DOSIFICADOR  $ 1.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.048 $ 12.048
47132101
Kits de limpieza industrial10UnidadLIMPIA VIDRIOS MULTIUSO 500 ML CON GATILLO  $ 1.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540
47131602
Paños de limpieza absorbente1UnidadMOPA SECA TIPO AVIÓN GIRATORIA DE 90 CM COMPLETA  $ 16.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
14111705
Servilletas de papel6UnidadSERVILLETAS PACK 200 UNIDADES DE 24x24 CM APROX.  $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
Total Neto $ 152.038
Descuento $ 0
Cargos $ 35.000
IVA  19  % $ 35.537
TOTAL OC $ 222.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.