|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2035-226-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Chañaral
|
|
R.U.T. |
60.511.032-0 |
|
Dirección de Facturación |
Buin 462 |
|
Comuna |
Chañaral
|
|
Impuesto |
9965 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Buin 462 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
KAREN ANDREA |
|
Razón Social |
KAREN CORDOVA CASTILLO
|
|
R.U.T. |
15.611.268-2 |
|
Sucursal |
KAREN ANDREA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
49101700 2239-17-lp14
| | 1 | | (1323706 )PREMIOS TROMEDAL COPAS METÁLICAS DORADAS, CON OREJAS 3 UNIDADES 1349877 | (1323706) PREMIOS TROMEDAL COPAS METÁLICAS DORADAS, CON OREJAS 3 UNIDADES; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 55.210,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.210
|
$ 55.210
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.210
|
|
Descuento
|
$ 2.761
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.965
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 62.414
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.