Orden de Compra. Nº2035-37-CM20 "2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Chañaral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2035-37-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Chañaral
Razón Social Gobernación Provincial de Chañaral
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Unidad de Compra Buin 462
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Chañaral
R.U.T. 60.511.032-0
Dirección de Facturación Buin 462
Comuna Chañaral
Impuesto 79832
Dirección de Envío de la Factura Buin 462
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IRENESA
Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC
R.U.T. 92.854.000-6
Sucursal IRENESA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
2239-22-LR15
Neumáticos para camionetas o automóviles4 (1253239 )NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER SR-A 245/70 R17 UNIDAD 1279239(1253239) NEUMÁTICO VEHÍCULO LIVIANO GOODYEAR WRANGLER SR-A 245/70 R17 UNIDAD; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.