Orden de Compra. Nº2036-82-AG25 "RESOLUCION COMPRA N° 74 M.T. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2036-48-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR HOSPITAL LONCOCHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2036-82-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra RESOLUCION COMPRA N° 74 M.T. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2036-48-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Loncoche
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR HOSPITAL LONCOCHE
R.U.T. 61.602.247-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3376
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DE LA ARAUCANIA SUR HOSPITAL LONCOCHE
R.U.T. 61.602.247-4
Dirección de Facturación José Miguel Carrera 330
Comuna Loncoche
Impuesto 185978,46
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS OLEGARIO
Razón Social LUIS OLEGARIO ALVIAL RIFO
R.U.T. 12.191.017-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUIS OLEGARIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Materiales de texturización50UnidadTUBOS LED T8 18 WATT 120 CM LUZ FRIA  $ 1.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.550 $ 97.550
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Materiales de texturización25UnidadTUBOS LED T8 9 WATT 60 CM LUZ FRIA  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.800 $ 62.800
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Materiales de texturización25UnidadTUBOS FLUORESENTES NORMAL DE 40 WATT  $ 4.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.475 $ 102.475
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Materiales de texturización25UnidadPARTIDORES PARA TUBOS FLUORECENTES STANDAR  $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100
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Materiales de texturización10UnidadCINTA AISLANTE 1500 3M NEGRA  $ 2.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050 $ 21.050
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Materiales de texturización10UnidadTUBOS SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE   $ 8.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.210 $ 80.210
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Materiales de texturización10UnidadLUBRICANTE WD-40 DE 400CC  $ 9.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.370 $ 93.370
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Materiales de texturización10UnidadADHESIVO AGOREX 60 DE 240CC (NEOPREN)  $ 4.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.690 $ 46.690
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Materiales de texturización10UnidadPANEL LED SOBREPUESTOS  $ 12.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.380 $ 121.380
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Materiales de texturización10UnidadPEGAMENTO NO MAS CLAVOS 200GR  $ 7.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.600 $ 74.600
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Materiales de texturización1UnidadBOTELLA DE COLAFRIA CARPINTERA DE 1 KILO APORXIMADO  $ 11.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.195 $ 11.195
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Materiales de texturización1UnidadGALON DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLA DE 4 LITROS APROXIMADO  $ 187.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.451 $ 187.451
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Materiales de texturización1UnidadLIMPIACONTACTO  $ 7.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.003 $ 7.003
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Materiales de texturización20UnidadTERMINALES CON CONECTOR MACHO RJ45  $ 2.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960
Total Neto $ 978.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.978
TOTAL OC $ 1.164.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.191.017-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.