Orden de Compra. Nº2038-68-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2038-8-L109"
Recuerde que el responsable del pago es SERPLAC I Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2038-68-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2038-8-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2038-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERPLAC I Región
Razón Social SERPLAC I Región
R.U.T. 60.103.002-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 1099, 4º piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERPLAC I Región
R.U.T. 60.103.002-0
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá
Comuna Iquique
Impuesto 57190
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 1099, 4º piso - Región de Tarapacá
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RIVSA
Razón Social HUGO SERVANDO RIVERA BOLVARAN
R.U.T. 12.349.405-9
Sucursal RIVSA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1UnidadSE REQUIERE LOS SERVICIOS DE RECARGA DE TONER  $ 301.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.000 $ 301.000
Total Neto $ 301.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.190
TOTAL OC $ 358.190


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.