Orden de Compra. Nº2039-13-AG25 "CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA."
Recuerde que el responsable del pago es Serplac IX Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2039-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN SERVICIOS PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Serplac IX Región
Razón Social Serplac IX Región
R.U.T. 60.103.010-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Serplac IX Región
R.U.T. 60.103.010-1
Dirección de Facturación Manuel Bulnes N°590 piso 7
Comuna Temuco
Impuesto 978500
Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N°590 piso 7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL FRONTERA
Razón Social OPERACIONES DEL SUR SPA
R.U.T. 76.704.014-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL FRONTERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaServicio de coffee break de Jornada por Unidad de Inversiones según especificaciones 22.01.001Servicio de coffee break de Jornada por Unidad de Inversiones según especificaciones $ 3.225.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225.000 $ 3.225.000
90111604
Salones1Unidad no definidaArriendo de salones o salones para realización de Jornada por Unidad de Inversiones según especificaciones técnicas adjuntas 22.09.999Arriendo de salones o salones para realización de Jornada por Unidad de Inversiones según especificaciones técnicas adjuntas $ 1.925.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.000 $ 1.925.000
Total Neto $ 5.150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 978.500
TOTAL OC $ 6.128.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.