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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2042-102-CM13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISION MATERIALES OFICINA PROGRAMA SOCIO LABORAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Tortel |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
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R.U.T. |
69.253.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sector Base s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
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R.U.T. |
69.253.400-k |
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Dirección de Facturación |
Sector Base s/n |
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Comuna |
Tortel
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Impuesto |
11,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sector Base s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-12-2013 |
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Proveedor |
CRECIC S.A. |
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Razón Social |
CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO
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R.U.T. |
87.019.000-k |
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Sucursal |
CRECIC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105 2239-23-LP09
| Cartuchos de tinta | 5 | | (680433) CARTUCHO DE TINTA HP 9351(21) NEGRO ORIGINAL 681215 | (680433) CARTUCHO DE TINTA HP 9351(21) NEGRO ORIGINAL; Código: ;Región : XI
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US$ 12,00
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 60,00
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US$ 60,00
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Total Neto
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US$ 60,00
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 11,40
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 71,40
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.