Orden de Compra. Nº2042-119-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-119-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-119-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-119-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-64-002 del sistema PROGRAMA PEQUEÑAS L.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n; Tortel
Comuna Tortel
Impuesto 107578
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n; Tortel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBLINOVENA
Razón Social SUBLINOVENA SPA
R.U.T. 77.915.176-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBLINOVENA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121708
Bolsas higiénicas150UnidadSEGUN LO INIDCADO EN COTIZACION ADJUNTA .bolsa tnt naramja con estampados de olor una cara y segun dimensiones en anexo adjunto $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.500 $ 127.500
60101722
Libretas de notas70Unidad SEGUN LO INIDCADO EN COTIZACION ADJUNTA .libreta ecologica con lapiz mas adhesivo personalizado y segun dimensiones en anexo adjunto $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.000 $ 154.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo30Unidad SEGUN LO INIDCADO EN COTIZACION ADJUNTA .porta post it con adhesivo personalizado segun dimensiones en anexo adjunto .- $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
24112601
Jarros50UnidadSEGUN LO INIDCADO EN COTIZACION ADJUNTA .taza pequeña esmaltada de metal colores varios , tipo mate con impresion personalizada y segun lo indicado en anexo adjunto .- $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
Total Neto $ 566.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.578
TOTAL OC $ 673.778


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.