Orden de Compra. Nº2042-14-SE10 "Contratacion Asistencia Técnica en el Area Ambiental "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-14-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2010
Nombre de la Orden de Compra Contratacion Asistencia Técnica en el Area Ambiental
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2042-23-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n
Comuna Tortel
Impuesto 88888,8888888889
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor phernandez
Razón Social patricia
R.U.T. 15.758.309-3
Sucursal phernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1UnidadProfesional Ambiental, Contrato por un periodo de 10 Meses Pagos Mensuales previa emision de Boleta de Honorarios  $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 88.889
TOTAL OC $ 888.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.