Orden de Compra. Nº2042-179-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-217-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-179-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-217-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012-002 del sistema dpto. obras otros ma.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación SECTOR BASE S/N
Comuna Tortel
Impuesto 95550,62
Dirección de Envío de la Factura SECTOR BASE S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EO Ltda.
Razón Social COMERCIAL EO LIMITADA
R.U.T. 76.227.322-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EO Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano6UnidadSEGUN COTIZACION ADJUNTA LINTERNA PARA CABEZA LED DE 500 ML $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.940 $ 137.940
26111704
Cargadores de baterías1UnidadSEGUN COTIZACION ADJUNTA CARGADOR DE BATERIA DIGITAL 8A 12 VOLT. DE 5 A 200 AMP $ 178.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.480 $ 178.480
40151532
Bombas de combustible1UnidadSEGUN COTIZACION ADJUNTA ELECTROBOMBA 12V DIESEL CON MARCADOR AOK $ 186.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.478 $ 186.478
Total Neto $ 502.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.551
TOTAL OC $ 598.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.