Orden de Compra. Nº2042-2-SE09 "ADMINISTRACIÓN DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Tortel
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-2-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-01-2009
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN DE OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2042-11048-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tortel
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Tortel
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n
Comuna *
Impuesto 380000
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor belen1
Razón Social DIANA NATALIA MUNOZ VARGAS
R.U.T. 13.002.866-7
Sucursal belen1
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Unidad Servicios de Atencion Turistica $ 2.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Total Neto $ 2.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 380.000
TOTAL OC $ 2.380.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.