Orden de Compra. Nº2042-247-CM18 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-247-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra Sector Base s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15 del sistema FONDO DE SOLIDARIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n
Comuna Tortel
Impuesto 19159
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso8 (1375463 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS 1401982(1375463) PAPEL MULTIPROPÓSITO CARTOPRINT TAMANO OFICIO 75 GRS 500 HOJAS ; Código: 7702008902890; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.688 $ 27.688
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos2 (1164880 )CARPETA DOMMO ELEGANT UNIDAD 1190977(1164880) CARPETA DOMMO ELEGANT UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.960 $ 21.960
44121705
2239-4-LP14
Portaminas5 (1006842 )PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.485 $ 5.485
53141501
2239-4-LP14
Alfileres rectos10 (1109609 )ALFILER ISOFIT ALFILERES 28 MM 50 GR UNIDAD 1129609(1109609) ALFILER ISOFIT ALFILERES 28 MM 50 GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
14111507
2239-4-LP14
Papel para fotocopiadora o impresora1 (1110362 )PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO MATE PREMIUM 235 GR CARTA 20 HOJAS 1130362(1110362) PAPEL INKJET ADETEC FOTOGRAFICO MATE PREMIUM 235 GR CARTA 20 HOJAS; Código: 7806515080161; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.557 $ 6.557
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes5 (1110460 )SACACORCHETE - MARIPOSA UNIDAD 1130460(1110460) SACACORCHETE - MARIPOSA UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945 $ 1.945
12171703
2239-4-LP14
Tintas3 (1241089 )TAMPÓN KORES KORES N2 AZUL UNIDAD 1267190(1241089) TAMPÓN KORES KORES N2 AZUL UNIDAD; Código: 7807209024089; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.063 $ 3.063
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1108710 )ACCOCLIPS AUCA PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 1128710(1108710) ACCOCLIPS AUCA PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1108596 )ADHESIVO GIOTTO BARRA 36 GR UNIDAD 1128596(1108596) ADHESIVO GIOTTO BARRA 36 GR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones3 (1007731 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE METALICO UNIDAD 1025731(1007731) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº160 GRANDE METALICO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274 $ 5.274
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel1 (1007310 )ACCOCLIPS RHEIN FASTENER DORADO 50 UNIDADES 1025310(1007310) ACCOCLIPS RHEIN FASTENER DORADO 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.718
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1163174 )SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210(1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.122 $ 4.122
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores15 (1008176 )LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD 1026176(1008176) LÁPIZ PILOT G-1 ROLLER BALL AZUL 0.5 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.745 $ 11.745
Total Neto $ 100.837
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.159
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 119.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.