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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2042-70-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-76-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de Tortel |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
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R.U.T. |
69.253.400-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
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R.U.T. |
69.253.400-k |
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Dirección de Facturación |
SECTOR BASE S/N |
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Comuna |
Tortel
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Impuesto |
714379,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SECTOR BASE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
claudiolanderos |
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Razón Social |
CLAUDIO IRIAN LANDEROS SEPÚLVEDA
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R.U.T. |
10.307.043-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
claudiolanderos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 1 | Global | según lo indcado en cotización | MADERAS DE COIGUE Y CIPRES SEGUN LISTADO EN SOLICITUD ADJUNTA |
$ 1.360.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360.126
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$ 1.360.126
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Global | según lo indicado en cotización . | SERVICIOS DE MANO DE OBRA Y CONSTRUCCION |
$ 2.399.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.399.765
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$ 2.399.765
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Total Neto
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$ 3.759.891
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 714.379
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$ 4.474.270
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.