Orden de Compra. Nº2042-95-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-95-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2042-95-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2042-95-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Tortel
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema MATERIALES DE OFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TORTEL
R.U.T. 69.253.400-k
Dirección de Facturación Sector Base s/n; Tortel
Comuna Tortel
Impuesto 113122,96
Dirección de Envío de la Factura Sector Base s/n; Tortel
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Razón Social SOTOCOPIAS COMPUTACION LIMITADA
R.U.T. 76.036.795-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161603
Proyectos de equipamiento de oficinas1Globalsegun cotizacion 120854MATERIAL DE OFICINA DE ACUERDO A LISTADO EN SOLICITUD DE ORDEN N°48 .- $ 595.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.384 $ 595.384
Total Neto $ 595.384
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.123
TOTAL OC $ 708.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.