Orden de Compra. Nº2043-357-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2043-65-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Salud Araucanía Norte
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2043-357-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2043-65-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2043-65-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Salud Araucanía Norte
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Salud Araucanía Norte
R.U.T. 61.955.100-1
Dirección de Facturación Pedro de Oña 076
Comuna Angol
Impuesto 45600
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Oña 076
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO MOLINA DURAN
Razón Social SERGIO OSVALDO MOLINA DURAN
R.U.T. 9.914.514-5
Sucursal SERGIO MOLINA DURAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida60UnidadCoctel para 60 personas, ciudad de Victoria 29-07-2010. Se anexan términos de referencias.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
Total Neto $ 240.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.600
TOTAL OC $ 285.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.