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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2043-451-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Contratación de Radiotaxi "Agosto 2010" OG 4684-1-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4684-1-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Norte |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Calle Dieciocho 747 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Dieciocho 747 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Transporte de Pasajeros "Queule" - Víctor Ojeda P. |
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Razón Social |
VICTOR ANDRES OJEDA PRUFER
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R.U.T. |
8.180.249-1 |
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Sucursal |
Transporte de Pasajeros "Queule" - Víctor Ojeda P. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Servicios de taxi | 1 | Unidad | Contratación de Servico de Radio Taxi, mes de Agosto 2010, por traslado diversos funcionarios de la DSSAN por alta demanda de solicitudes. Convenio derivado Lic. 4684-1-LE10, adjudicada R.E. Nº 412 del 30-03-2010 | |
$ 810.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 810.100
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$ 810.100
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Total Neto
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$ 810.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 810.100
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.