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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2043-598-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2043-218-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Servicio de Almuerzo en Angol para 15 personas. Jornada Planificación de la Capacitación 2008. |
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Proveniente de Licitación
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2043-218-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio de Salud Araucanía Norte |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 752 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Araucanía Norte
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R.U.T. |
61.955.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Oña 076 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
31920 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Oña 076 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA ELIZABETH POBLETE ULSEN
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R.U.T. |
8.945.735-1 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 30 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | Cofee- break Se anexan términos de Referencias |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 15 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | Almuerzos . Se anexan términos de Referencias |
$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 102.000
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$ 102.000
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Total Neto
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$ 168.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.920
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$ 199.920
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.