|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2045-1-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2045-33-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2045-33-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Curepto |
|
Razón Social |
Hospital de Curepto
|
|
R.U.T. |
61.606.910-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Ant. González N° 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Curepto
|
|
R.U.T. |
61.606.910-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Ant. González N° 24 |
|
Comuna |
Curepto
|
|
Impuesto |
98800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Ant. González N° 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ingenieria y Servicios Generales Ltda. |
|
Razón Social |
ALEJANDRO ALBERTO ROJAS IBANEZ
|
|
R.U.T. |
8.728.695-9 |
|
Sucursal |
Ingenieria y Servicios Generales Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | 3/4 Mantención y Reparación Sistema de Gases Clínicos año 2018. Realizada el 09-11-2018 Se Adjuntan Bases con requerimientos técnicos. | Mantención y Reparación según bases técnicas.
Plazo de Reparación 4 días
Garantía pos servicio de Ocho meses.
Precio Neto: 520.000 por visita |
$ 520.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 520.000
|
$ 520.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 520.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 98.800
|
|
$ 618.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.