Orden de Compra. Nº2045-210-SE23 "Mantención Correctiva Ambulancia HPWS-48"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Curepto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2045-210-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención Correctiva Ambulancia HPWS-48
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2045-8-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curepto
Razón Social Hospital de Curepto
R.U.T. 61.606.910-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1455
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Curepto
R.U.T. 61.606.910-1
Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24
Comuna Curepto
Impuesto 535464,84
Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Enrique Muñoz Bravo
Razón Social CARLOS ENRIQUE MUNOZ BRAVO
R.U.T. 8.050.588-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos Enrique Muñoz Bravo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Unidad no definidaMantención de acuerdo a cotización N°1441Mantención de acuerdo a cotización N°1441 $ 855.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.000 $ 855.000
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1UnidadMantención de acuerdo a cotización N°1442Mantención de acuerdo a cotización N°1442 $ 1.963.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.963.236 $ 1.963.236
Total Neto $ 2.818.236
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 535.465
TOTAL OC $ 3.353.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.