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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2045-291-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-08-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2045-61-LE14 (Prestaciones A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2045-61-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Curepto |
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Razón Social |
Hospital de Curepto
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R.U.T. |
61.606.910-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Ant. González N° 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de Curepto
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R.U.T. |
61.606.910-1 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Ant. González N° 24 |
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Comuna |
Curepto
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Impuesto |
27200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Ant. González N° 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JESSICA MARIA |
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Razón Social |
JESSICA MARIA GONZALEZ MEJIAS
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R.U.T. |
15.144.428-8 |
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Sucursal |
JESSICA MARIA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111601
| Personal administrativo temporal | 1 | Unidad | Prestaciones Administrativas en SOME y Contabilidad en el mes de Julio 2015.- (1/2 día de P.S.G.R. el día 06-07 y 4 días a contar del 13/17-07-2015) | Prestaciones Administrativas en SOME y Contabilidad en el mes de Julio 2015.- (1/2 día de P.S.G.R. el día 06-07 y 4 días a contar del 13/17-07-2015) |
$ 244.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 244.800
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$ 244.800
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Total Neto
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$ 244.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 27.200
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$ 272.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.