Orden de Compra. Nº2045-335-SE24 "Reactivos e Insumos Laboratorio"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CUREPTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2045-335-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Reactivos e Insumos Laboratorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2045-6-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curepto
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CUREPTO
R.U.T. 61.606.910-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1597
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE CUREPTO
R.U.T. 61.606.910-1
Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24
Comuna Curepto
Impuesto 149428,92
Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Unidad no definida285-110 Agar Cromo Orientación (Utic) 10 Un. 9 cms.285-110 Agar Cromo Orientación (Utic) 10 Un. 9 cms. $ 12.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.610 $ 38.610
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad no definidaMF-84 Tropina cTnT, Kit de 20 determ.MF-84 Tropina cTnT, Kit de 20 determ. $ 229.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500
41116105
Reactivos o soluciones químicos1Unidad no definidaMF-34 D-Dimer fluorecare 20 testMF-34 D-Dimer fluorecare 20 test $ 189.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.338 $ 189.338
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Reactivos o soluciones químicos6Unidad no definida210-150 Pecicontrol MULTI-1 Normal 1x5 ml210-150 Pecicontrol MULTI-1 Normal 1x5 ml $ 18.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.010 $ 110.010
41116105
Reactivos o soluciones químicos6Unidad no definida210-160 Pecicontrol MULTI-2 Anormal 1x5 ml210-160 Pecicontrol MULTI-2 Anormal 1x5 ml $ 18.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.010 $ 110.010
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Reactivos o soluciones químicos1Unidad240-156 LISANTE LEO I M-53 1000ML240-156 LISANTE LEO I M-53 1000ML $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
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Reactivos o soluciones químicos3Unidad285-085 AGAR COLUMBIA (5% SANGRE DE CORDERO) 10UN, 9 CM285-085 AGAR COLUMBIA (5% SANGRE DE CORDERO) 10UN, 9 CM $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
41116105
Reactivos o soluciones químicos3Unidad285-200 AGAR MAC CONKEY 10UN. 9 CMS285-200 AGAR MAC CONKEY 10UN. 9 CMS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 786.468
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.429
TOTAL OC $ 935.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.