|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2045-646-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
29-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Prótesis acrílicas removibles |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Curepto |
|
Razón Social |
Hospital de Curepto
|
|
R.U.T. |
61.606.910-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Ant. González N° 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
El artículo 79 bis del Reglamento de Compras, faculta a los Servicios de Salud, de acuerdo a la ley de presupuesto, con 15 días más para realizar sus pagos, es decir 45 días. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Curepto
|
|
R.U.T. |
61.606.910-1 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Ant. González N° 24 |
|
Comuna |
Curepto
|
|
Impuesto |
87445,3781512605 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Ant. González N° 24 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PAULA FERNANDA OTAROLA SEPULVEDA |
|
Razón Social |
PAULA FERNANDA OTAROLA SEPULVEDA
|
|
R.U.T. |
18.412.550-1 |
|
Sucursal |
PAULA FERNANDA OTAROLA SEPULVEDA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 11 | Unidad no definida | 11 prótesis acrílicas | 11 prótesis acrílicas |
$ 66.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 726.000
|
$ 726.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 726.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10,75 %
|
$ 87.445
|
|
$ 813.445
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.