Orden de Compra. Nº2045-7-SE10 "DETERGENTE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Curepto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2045-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2010
Nombre de la Orden de Compra DETERGENTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Curepto
Razón Social Hospital de Curepto
R.U.T. 61.606.910-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Ant. González N° 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Curepto
R.U.T. 61.606.910-1
Dirección de Facturación Pedro Ant. González N° 24
Comuna Curepto
Impuesto 854,24
Dirección de Envío de la Factura Pedro Ant. González N° 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO MAYORISTA
Razón Social FERNANDO ALCANTARA BARRIOS
R.U.T. 14.516.828-7
Sucursal SUPERMERCADO MAYORISTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Productos de lavandería1CajaRinso Matic Caja de 3 Kg.Rinso Matic Caja de 3 Kg. $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.496 $ 4.496
Total Neto $ 4.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 854
TOTAL OC $ 5.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.