|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2046-277-TD26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2046-6-FTD26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
118750 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN |
|
Razón Social |
MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURÁN
|
|
R.U.T. |
18.666.403-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 150 | Unidad | BLOCK EXAMENES DE RUTINA | BLOCK EXAMENES DE RUTINA |
$ 3.300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 495.000
|
$ 495.000
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 50 | Unidad | BLOCK EXAMEN DE URGENCIA | BLOCK EXAMEN DE URGENCIA |
$ 2.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 130.000
|
$ 130.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 625.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 118.750
|
|
$ 743.750
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.