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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2046-359-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2046-4-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2046-4-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
5795 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PANADERIA BRAVO |
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Razón Social |
ENZO MAURICIO BRAVO VERDUGO
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R.U.T. |
14.593.071-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PANADERIA BRAVO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | BON O BON CAJA | BON O BON CAJA |
$ 8.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.500
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$ 8.500
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 4 | Unidad | COYAK BOM BOM BUM 228 GRS. | COYAK BOM BOM BUM 228 GRS. |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.000
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$ 10.000
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93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 8 | Unidad | GOMITA SFIESTA MIX 150 GRS. | GOMITA SFIESTA MIX 150 GRS. |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 30.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.795
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$ 36.295
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.