Orden de Compra. Nº2046-445-SE09 "CONVENIO SUMINISTRO VERDURAS Y FRUTAS"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-445-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO VERDURAS Y FRUTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2046-29-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 970939,52
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrofresco
Razón Social EDUARDO JAIME MORIS OLIVARES
R.U.T. 16.262.265-k
Sucursal agrofresco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1UnidadCONVENIO SUMINISTRO VERDURAS Y FRUTAS SEMANAL. SE ADJUNTA ANEXOCONVENIO SUMINISTRO VERDURAS Y FRUTAS SEMANAL. SE ADJUNTA ANEXO $ 5.110.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110.208 $ 5.110.208
Total Neto $ 5.110.208
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 970.940
TOTAL OC $ 6.081.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.