Orden de Compra. Nº2046-465-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2046-61-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-465-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2046-61-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROGRAMA CARDIOVASCULAR
Proveniente de Licitación 2046-61-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EDISON ROBERTO ALAMOS CACERES
R.U.T. 12.400.445-4
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121703
Servicios de podiatras270UnidadServicios de podiatrasPODOLOGOS $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 783.000 $ 783.000
Total Neto $ 783.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 783.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.