Orden de Compra. Nº2046-471-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2046-22-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-471-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2046-22-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2046-22-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Vallejos Vasquez
Razón Social JOSE ALEX ANTONIO VALLEJOS VASQUEZ
R.U.T. 10.869.360-6
Sucursal Jose Vallejos Vasquez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENCION EQUIPO DE RX DENTAL MARCA FUNK, MOD. RX10  $ 122.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.222 $ 122.222
Total Neto $ 122.222
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 122.222

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.