Orden de Compra. Nº2046-583-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2046-163-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-583-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2046-163-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CAPACITACION FUNCIONARIOS SERVICIO URGENCIA (EPS 2006)
Proveniente de Licitación 2046-163-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 16880
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Gabriela Torres Pincheira
R.U.T. 8.258.694-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Educación de Empleados1UnidadEducación de Empleados PSICOLOGO PARA TALLER AUTOCUIDADO Y ATENCION AL USUARIO PARA FUNCIONARIOS SERVICIO URGENCIA. $ 168.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.800 $ 168.800
Total Neto $ 168.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 16.880
TOTAL OC $ 185.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.