|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2046-587-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
Hospital Molina
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Molina
|
|
R.U.T. |
61.606.908-k |
|
Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
|
Comuna |
Molina
|
|
Impuesto |
29795 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Los Clarines |
|
Razón Social |
JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.942.720-8 |
|
Sucursal |
Los Clarines |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121703 2239-8-LP14
| Gabinetes | 2 | | (1091947 )CAJONERA - COMODA 3+2 92X40X84 CM 1111947 | (1091947) CAJONERA - COMODA 3+2 92X40X84 CM; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3810 |
$ 76.199,00
|
$ 0,00
|
$ 7.620,00
|
$ 152.398
|
$ 160.018
|
|
|
Total Neto
|
$ 160.018
|
|
Descuento
|
$ 3.200
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 29.795
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 186.613
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.