Orden de Compra. Nº2046-610-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 2046-154-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2046-610-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2046-154-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas INSUMOS SERVICIO RAYOS
Proveniente de Licitación 2046-154-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra Av. Luis Cruz Martínez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Molina
R.U.T. 61.606.908-k
Dirección de Facturación Av. Luis Cruz Martínez N°2780
Comuna Molina
Impuesto 38577,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Luis Cruz Martínez N°2780
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social TECNO IMAGEN LIMITADA
R.U.T. 78.196.790-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45141601
Chasis Rad. Cawo 24 X 30cm. con folio Okamoto 24 X 30cm., Regular2UnidadChasis Rad. Cawo 24 X 30cm. con folio Okamoto 24 X 30cm., RegularCHASSIE N° 24/30 PARA SERVICIO RAYOS $ 101.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.040 $ 203.040
Total Neto $ 203.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 38.578
TOTAL OC $ 241.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.