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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2046-823-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
21-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ABARROTES, FACTURA Nº 2775 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Luis Cruz Martínez s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Molina
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R.U.T. |
61.606.908-k |
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Dirección de Facturación |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
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Comuna |
Molina
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Impuesto |
8546,0084033578 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Luis Cruz Martínez N°2780 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercialmolina |
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Razón Social |
CARLOS ENRIQUE MANCILLA OYARCE
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R.U.T. |
9.024.354-3 |
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Sucursal |
comercialmolina |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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10151802
| Semillas o almácigos de vainilla | 6 | Unidad | FRASCOS DE VAINILLA | FRASCOS DE VAINILLA |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.782
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50192404
| Cubos de gelatina | 60 | Unidad | GELATINA 50 GRS. | GELATINA 50 GRS. |
$ 235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.100
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$ 14.118
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50171901
| Conservas | 15 | Tarro | TARROS JUREL TIPO SALMON | TARROS JUREL TIPO SALMON |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.480
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$ 12.479
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50221101
| Granos de Cereales | 25 | Paquete | ARROZ G2 LOS CHINOS | ARROZ G2 LOS CHINOS |
$ 584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.600
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$ 14.601
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Total Neto
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$ 44.979
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.546
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$ 53.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.